Pressemitteilung
Demag Cranes 9-Monatszahlen: Deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung
- Aufwärtstrend bestätigt, positive Rahmenbedingungen halten an
- Auftragseingang und Umsatz knapp 14 Prozent über Vorjahreszeitraum
- Bereinigtes EBITDA um 28,4 Prozent, bereinigtes EBIT um 40 Prozent gesteigert
- Profitabilität deutlich verbessert
- Weitere Rückführung der Nettofinanzverbindlichkeiten
- Ausblick für Geschäftsjahr 2005/2006: Umsatzanstieg von 9-12 Prozent;
bereinigtes EBITDA: plus 18-24 Prozent
Düsseldorf, 29. August 2006 – Die Demag Cranes AG konnte auch im 3. Quartal des
Geschäftsjahres 2005/2006 den geschäftlichen Aufwärtstrend in einem günstigen Marktumfeld
fortführen.
Der Auftragseingang stieg nach den ersten neun Monaten der Berichtsperiode im
Vergleich zum
Segment Industriekrane: Starker Ergebnisanstieg durch Prozessoptimierung
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2005/2006 stieg der Umsatz des Segments
Industriekrane gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 13,0 Prozent auf 332,8
Millionen Euro. Besonders expansiv entwickelte sich das Geschäft in den BRIC-Staaten (Brasilien,
Russland, China, Indien) sowie in Osteuropa, wo sich die Demag Cranes AG erfolgreich
positioniert hat. Zugleich war eine erfreulich positive Entwicklung der Umsätze in etablierten
Märkten wie den USA, Italien und Südafrika zu verzeichnen. Erfreulich war auch die
Ergebnisentwicklung. Das bereinigte EBIT verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr von minus
2,6 Millionen Euro auf
6,2 Millionen Euro. Dies unterstreicht den Erfolg der Restrukturierung im
Segment Industriekrane und die Wirksamkeit Ergebnis verbessernder Maßnahmen wie der
Prozessoptimierung und Standardisierung der Produkte.
Segment Hafentechnologie: Globalisierung und Produktinnovationen weiterhin Wachstumstreiber
Das Segment Hafentechnologie erzielte in der Berichtsperiode einen Umsatz von 188,1 Millionen
Euro. Dies entspricht einem Anstieg um 15,1 Prozent gegenüber dem Vorjahres-Vergleichszeitraum; das
Segment konnte somit das erfolgreiche Wachstum der Vorperioden fortsetzen. Wachstumstreiber
bleiben der hohe Investitionsbedarf in Seehäfen, in denen die anhaltende Globalisierung zu einem
weiter wachsenden Warenumschlag führt, sowie die hohe Marktakzeptanz der eingeführten
Produktinnovationen. Das bereinigte EBIT konnte überproportional gesteigert werden. Mit 14,8
Millionen Euro lag der Wert 30,4 Prozent über dem Vorjahr. Die EBIT-Marge verbesserte sich um
0,9 Prozentpunkte auf
7,8 Prozent, was vor allem auf Kosteneinsparungen durch Modularisierung
von Baugruppen und Optimierungen in Einkauf und Fertigung zurückzuführen ist.
Segment Services: Deutlicher Umsatzanstieg und neue Serviceverträge
Der positive Trend der Vorperioden setzte sich auch im Segment Services mit einem deutlichen
Umsatzwachstum fort. Der Umsatz der ersten neun Monate im Geschäftsjahr betrug 193,0
Millionen Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 13,5 Prozent im Vergleich zur
Vorjahresperiode. Der Geschäftsbereich profitiert dabei weiterhin von der weltweit größten
installierten Basis an elektrischen Kranen und Hebezeugen und dem Trend zum Outsourcing der
Wartungs- und Reparaturarbeiten. Insbesondere das Geschäft in den USA und Brasilien trug zum
Umsatzanstieg bei. Auch das bereinigte EBIT lag mit 33,8 Millionen Euro deutlich über dem
Vorjahreswert von 30,4 Millionen Euro. Die EBIT-Marge ging leicht um 0,4 Prozentpunkte auf 17,5
Prozent zurück. Grund dafür war ein veränderter Produktmix durch einen höheren Anteil
margenschwächerer Umsätze im Wartungsbereich im Verhältnis zum margenstärkeren
Ersatzteilgeschäft. Zum Geschäftsjahresende wird eine Umkehr dieses Effektes erwartet. In der
Berichtsperiode konnten wiederum zusätzliche Serviceverträge geschlossen werden. Damit stieg
der Anteil der Serviceverträge an der eigenen installierten Basis (650.000 Krane und Hebezeuge)
von 37 Prozent auf knapp 40 Prozent. Als mittelfristiges Ziel wird eine Abdeckung von 50 Prozent
angestrebt.
Verschuldung weiter abgebaut
Die Nettoverschuldung konnte im Berichtszeitraum weiter zurückgeführt werden. Durch aktives
Cash-Management sank der Betrag von 178,3 Millionen Euro zum vergangenen
Geschäftsjahresende (30. September 2005) auf 166,8 Millionen Euro. Der Vorstand der Demag
Cranes AG will diesen Schuldenabbau konsequent fortführen.
Ausblick
Die Demag Cranes AG erwartet für die nahe Zukunft die Fortsetzung des positiven Trends der
vergangenen Perioden. Der erfreuliche Auftragsbestand, der Auftragseingang sowie die identifizierte
Nachfrage untermauern diese positiven Aussichten. Zudem konnten im Berichtsquartal neue
Produkte erfolgreich ausgeliefert und neue Serviceverträge akquiriert werden. Damit sind die
Voraussetzungen für ein weiteres Wachstum in aussichtsreichen Märkten geschaffen. Im
vorangegangenen Geschäftsjahr erwies sich das vierte Quartal als das umsatzstärkste; die Demag
Cranes AG erwartet eine ähnliche Entwicklung auch in diesem Geschäftsjahr. Auf Grundlage der
Rahmenbedingungen und des bisherigen Geschäftsverlaufs ist für das Geschäftsjahr 2005/2006 mit
einem Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr von ca. 9 Prozent bis 12 Prozent zu rechnen. Es
wird ein Anstieg des bereinigten EBITDA von ca. 18 Prozent bis 24 Prozent im Vergleich zum
Geschäftsjahr 2004/2005 prognostiziert.
Düsseldorf nun Sitz der Zentrale
Am 11. August ist die bereits angekündigte Verlegung des Sitzes der Zentrale der Demag Cranes
AG von Wetter/ Ruhr nach Düsseldorf durch Eintragung im Handelsregister vollzogen worden. Der
Umzug der Demag Cranes-Holding soll bis Jahresende realisiert sein.
Über die Demag Cranes AG
Der Demag Cranes-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Industriekranen und Krankomponenten,
Hafenkranen und Technologien zur Hafenautomatisierung. Services, insbesondere Instandhaltung und Modernisierung,
sind ein weiteres Kernelement des Leistungsspektrums. Der in die Geschäftsbereiche Industriekrane, Hafentechnologie und
Services gegliederte Konzern verfügt mit ‚Demag’ und ‚Gottwald’ über starke Marken und gehört nach eigener Einschätzung
durch seine Innovations- und Technologieführerschaft und eine ausgezeichnete Produkt- und Servicequalität sowie enge
und langfristige Kundenbeziehungen international zu den Marktführern. Demag Cranes produziert in 16 Ländern auf fünf
Kontinenten und betreibt über Tochtergesellschaften, Vertretungen und ein Joint Venture ein weltweites Vertriebs- und
Servicenetz mit Präsenz in mehr als 60 Ländern.
Im Geschäftsjahr 2004/2005 erwirtschaftete der Konzern einen Gesamtumsatz von 881,6 Millionen Euro und ein bereinigtes
EBIT von 64,0 Millionen Euro (Combined Financial Statements nach IFRS).
Ansprechpartner für Medienvertreter:
Nikolai Juchem
Tel.: +49 (0)211-7102 1019
E-Mail: 
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die
gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen der Geschäftsführung der Demag Cranes
AG wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsführung zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur
Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger
Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen
zukünftigen Ergebnisse der Demag Cranes AG und Entwicklungen, die Demag Cranes AG betreffen,
können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und
Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen
wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den
Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale
Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen
Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der Demag Cranes AG haben.
Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen
erhöhen.
Demag Cranes AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu
aktualisieren.
Ausgewählte Finanzkennzahlen zum Ende des 3. Quartals des Geschäftsjahres 2005/2006 (30.06.2006)
| Konzern | |||
|
01.10.05-30.06.06 |
01.10.04-30.06.05 |
Δ in % |
Auftragseingang |
€ 785,0 Mio. | € 691,8 Mio. | 13,5 |
| Auftragsbestand* | € 312,0 Mio. | € 272,1 Mio. | 14,7 |
| Umsatz | € 713,9 Mio. | € 628,1 Mio. | 13,7 |
| EBITDA (Bereinigt)* | € 69,8 Mio. | € 54,3 Mio. | 28,4 |
| in % vom Umsatz | 9,8 | 8,6 | 1,2 %-Pkt. |
| EBIT (Bereinigt)* | € 54,8 Mio. | € 39,1 Mio. | 40,0 |
| in % vom Umsatz | 7,7 | 6,2 | 1,5 %-Pkt. |
| Periodenüberschuss nach Steuern | € 8,5 Mio. | € -6,1 Mio. | n.a. |
| Industriekrane | |||
Umsatz |
€ 332,8 Mio. | € 294,6 Mio. | 13,0 |
| EBIT (bereinigt)* | € 6,2 Mio. | € -2,6 Mio. | n.a. |
| in % vom Umsatz | 1,9 | n.a. | n.a. |
| Hafentechnologie | |||
Umsatz |
€ 188,1 Mio. | € 163,4 Mio. | 15,1 |
| EBIT (bereinigt)* | € 14,8 Mio. | € 11,3 Mio. | 30,4 |
| in % vom Umsatz | 7,8 | 6,9 | 0,9 %-Pkt. |
| Services | |||
Umsatz |
€ 193,0 Mio. | € 170,0 Mio. | 13,5 |
| EBIT (bereinigt)* | € 33,8 Mio. | € 30,4 Mio. | 11,1 |
| in % vom Umsatz | 17,5 | 17,9 | -0,4 %-Pkt. |
* Die Bereinigung erfolgte um die Effekte aus Anwendung der Erwerbsmethode nach IFRS, Einmaleffekten sowie den Holdingskosten bis zum IPO.

